NAJŁATWIEJSZA NAUKA
NAJTRUDNIEJSZEGO PODATKU
Gwarancja satysfakcji
30 dni na ZWROT
Praktyczne zastosowanie teoretycznych zagadnień
Dożywotni dostęp do grupy na DISCORDZIE
ale jak to zrobić, skoro…
Stań się ekspertką VAT i nigdy więcej się nie zastanawiaj, czy rozliczasz prawidłowo transakcje krajowe!
Czuj się pewnie nawet wtedy, gdy Klient rzuci Ci temat, który na pierwszy rzut oka może się wydawać nie do przerobienia.
Ucz się na moim 23-letnim doświadczeniu w zakresie księgowości, podatków i prawa gospodarczego.
Chcesz wejść na wyższy poziom i wejść w rozliczenia międzynarodowe?
Dostęp do kursu 24/7
Ucz się kiedy chcesz, z każdego miejsca
11 modułów z lekcjami wideo
➡️ Nie musisz samodzielnie robić notatek do lekcji
➡️ Skup 100% swojej uwagi na lekcji wideo
➡️ Opracowane akty prawne
➡️ Zadawaj pytania i rozwiewaj wątpliwości
➡️ Zawieraj znajomości
➡️ Zweryfikuj swoje zadanie domowe
Notatki do każdego modułu w formie graficznego podsumowania najważniejszych punktów, aby łatwiej przyswoić swoją wiedzę.
Sprawdź swoją wiedzę dzięki krótkiemu quizowi, zanim przejdziesz do następnego modułu.
Najważniejsze informacje w formie tabeli, wykresów, wypunktowania – w sam raz, aby szybko rzucić okiem i przypomnieć sobie konkretny temat.
Zdarza Ci się zapomnieć o czymś istotnym rozliczając różne transakcje? Z pomocą przyjdą opracowane procedury w formie checklisy – teraz zrobisz wszystko od A do Z i o niczym nie zapomnisz.
Zebrane w jednym miejscu druki i formularze – zgłoszenia, pisma i zawiadomienia dotyczące podatku VAT. Specjalnie dla Ciebie – na wyciągnięcie ręki.
Chcesz mieć pewność, że kurs VAT poziom BASIC sprawi, że Twoja praca stanie się łatwiejsza i sprawniejsza?
Chodź – pokażę Ci co może zmienić się dzięki zdobytej podczas kursu wiedzy!
Nasze lekcje stworzone są tak, żeby nawet najbardziej zabiegana osoba świata wyniosła z nich jak najwięcej. Nie ma lania wody – to sama esencja wiedzy zamknięta w łatwych do przełknięcia pigułkach 😉 Prosto i rzeczowo, ale bez kompromisów. Dowiesz się wszystkiego, czego musisz, aby ogarnąć dany temat bez tracenia czasu na zbędne rozciąganie materiału. W każdej lekcji dostajesz pakiet informacji, które pomogą Ci w późniejszym zrozumieniu tego, co będziesz wykonywać w praktycznych zadaniach. Ogarniemy przepisy i przeanalizujemy przykłady, aby późniejsza droga była jak najprostsza.
Kolejnym krokiem w nauce są… lekcje ekranowe! Tutaj już zaczyna dziać się magia, a wiedza, którą zdobyłaś w lekcjach teoretycznych zmienia się w czystą praktykę. Nauczysz się obsługi programu i przekonasz się na własnej skórze jak wszystkie operacje księgowe, które do tej pory znałaś tylko w teorii, wyglądają w rzeczywistości. Lekcje ekranowe w 100% przygotują Cię do późniejszej pracy – niezależnie od tego, na jakim programie będziesz w niej pracować. Umiejętności, które wyniesiesz pomogą Ci odnaleźć się w każdej sytuacji. Lekcje ekranowe to fundament całego procesu nauki.
No, ale wiadomo – ćwiczenia ćwiczeniami, ale przydałoby się mieć tę wiedzę gdzieś uporządkowaną. Nie chcę żebyś się rozpraszała podczas swojego procesu nauki, dlatego… przygotowałam za Ciebie wszystkie notatki! Zrobiłam je, abyś w pełni mogła się skupić na przyswajaniu nowych umiejętności. Notatki są stworzone w taki sposób, aby nauka była jak najefektywniejsza, a Ty – jak najspokojniejsza!
Zaczniesz od zupełnych podstaw, aby płynnie przejść do skomplikowanych rozliczeń na poziomie krajowym. Będziesz uczyła się zarówno na codziennych sytuacjach, jak i na tych trudnych przypadkach, a wszystkie Twoje zdobyte umiejętności poświadczę certyfikatem.
Bazy z rozwiązaniami kilkuset problemów – bez wyczekiwania na infolinii i bez przesiadywania na forach internetowych. Pełnia wiedzy dostępna w panelu Studenta!
Na której toczą się dyskusje na szeroko pojęte tematy VAT-owskie, Studenci wzajemnie się wspierają, a wszystkie zadania, które robisz, sprawdzają eksperci Szkoły Księgowości ®.
Nazywam się Anna Leńczowska i od 23 lat pomagam przedsiębiorcom w zakresie podatków, księgowości i prawa.
Stworzyłam kurs o VAT, ponieważ na rynku brakowało mi kursu „od deski do deski”, poruszającego tematy proste i zawiłe dogłębnie, a nie tylko pobieżnie.
VAT jest najbardziej problematycznym i sankcjonowanym podatkiem, a dotyczy… wszystkich przedsiębiorców. Dlatego warto poznać go jak własną kieszeń! A ja Ci w tym z chęcią pomogę.
w Szkole Księgowości ®
Chcesz wejść na wyższy poziom i wejść w rozliczenia międzynarodowe?
1. Powitanie
2. Plan nauki
3. Efekt końcowy
4. Instalacja Programu
5. Prawo…. a VAT
6. Gdy ustawa jest niezgodna z dyrektywą…
7. Ogólna zasada VAT – o co chodzi?
8. Zadanie domowe
1. Powitanie
2. Kim jest podatnik VAT?
3. Kto nie musi być czynnym podatnikiem VAT?
4. Kto musi być podatnikiem VAT?
5. Podatnik VAT – zagraniczny? Kiedy i dlaczego?
6. Który urząd wybrać? Czyli parę słów o właściwości…
7. Rejestracja do VAT – kiedy możemy nie zostać zarejestrowani?
8. Najem prywatny a VAT?
9. Ewidencja podatników VAT… co dla nas oznacza?
10. Kiedy tracimy status czynnego podatnika VAT?
11. Organy publiczne jako podatnik VAT
12. Mały podatnik VAT czy zawsze łatwiej?
13. Kim jest tajemniczy przedstawiciel podatkowy?
14. Parę słów o białej liście
15. Jak sprawdzić kontrahenta i rachunek bankowy?
16. Wypełniamy VAT-R – zgłoszenie i aktualizacja
17. Ustawiamy parametry VAT w Comarch Optima
18. Zadanie domowe
1. Powitanie
2. Co podlega opodatkowaniu VAT, a co nie podlega?
3. Czym jest dostawa towarów i czy zawsze musi być przeniesienie własności?
4. Czym jest towar według VAT?
5. Kiedy mamy do czynienia z usługą?
6. Nieodpłatna dostawa towarów i usług
7. Prezenty o małej wartości, gratisy, próbki i takie tam…
8. Oj te świadczenia/ dostawy na rzecz pracowników …
9. Samochody używane dla celów prywatnych a VAT
10. Data obowiązku podatkowego w VAT
11. Zaliczka a obowiązek podatkowy
12. Dostawy i usługi ciągłe, długoterminowe i etapowe a VAT
13. Podstawa opodatkowania – co i ile?
14. Stawki VAT – wielka zagadka?
15. Nowa matryca stawek VAT
16. Wiążąca Informacja stawkowa
17. Wprowadzamy dokumenty sprzedażowe do Comarch Optima
18. Zadanie domowe
1. Powitanie
2. Kiedy możemy odliczyć VAT?
3. Terminy i podstawa odliczenia VAT
4. Czy wydanie towaru/wykonanie usługi ma wpływ na prawo odliczenia VAT?
5. Przedawnienie prawa do odliczenia VAT
6. NKUP a odliczenie VAT
7. Odliczenie VAT z pustych faktur
8. Odliczenie VAT a błędy na fakturach warunki + podstawa odliczenia
9. Ograniczenia w odliczeniu VAT
10. Klasyfikacja samochodów dla celów VAT
11. Odliczenie VAT od samochodów
12. Ewidencja przebiegu pojazdów dla celów VAT
13. VAT-26 – kiedy i jak wypełnić?
14. Zmiana sposobu wykorzystania samochodu a VAT
15. Reprezentacja i reklama a VAT
16. Sprzedaż samochodu osobowego a VAT
17. Wprowadzamy koszty do rejestru zakupu w Comarch Optima
18. Odliczenie VAT od zakupów w „nowych” zawodach – vloger, bloger, influencer
19. Zadanie domowe
1. Powitanie
2. Kiedy obowiązuje MPP
3. Sprzedaż i korekty z MPP
4. Przelewy MPP
5. Zaliczka, przelewy zbiorcze a MPP
6. Sankcje za MPP
7. Dysponowanie środkami na rachunku VAT
8. Metoda kasowa – zasady ogólne
9. Zmiana sposobu rozliczenia VAT na/z metody kasowej
10. Kim jest i jak się rozlicza rolnik ryczałtowy?
11. Zakup od rolnika ryczałtowego
12. Zapłata po terminie a odliczenie VAT z Faktury RR
13. VAT marża – towary używane – kiedy?
14. VAT marża – towary używane – jak?
15. VAT- marża – turystyka
16. Wprowadzamy fakturę VAT-RR do Comarch Optima
17. Wprowadzamy fakturę VAT marża do Comarch Optima
18. Zadanie domowe
1. Powitanie
2. Czym jest działalność mieszana?
3. Odliczenie VAT według prewspółczynnika
4. Współczynnik sprzedaży w JST
5. Współczynnik sprzedaży w samorządowej jednostce budżetowej
6. Współczynnik sprzedaży w zakładzie budżetowym
7. Współczynnik sprzedaży w samorządowej i państwowej instytucji kultury
8. Współczynnik sprzedaży w uczelni publicznej i instytucie badawczym
9. Ustalenie pierwszego prewspółczynnika
10. Wydatki na samochody osobowe a działalność mieszana
11. Korekta roczna z tytułu sprzedaży mieszanej
12. Korekta VAT dla nieruchomości kupionych i wytworzonych a sprzedaż mieszana
13. Korekta VAT dla środków trwałych związku ze zmianą przeznaczenia
14. Korekta VAT dla inwestycji wieloletniej
15. Korekta VAT a modernizacja środków trwałych
16. Utrata środka trwałego a korekta VAT (kradzież, zniszczenie)
17. ZFŚS a VAT?
18. Wprowadzamy koszty dla działalności mieszanej do rejestru zakupu
19. Zadanie domowe
1. Powitanie
2. Faktura VAT – podatnik czynny i zwolniony
3. Faktury korygujące, korygujące do zera
4. Zbiorcze faktury i zbiorcze faktury korygujące
5. Faktury uproszczone
6. Samofakturowanie
7. Kursy walut a faktura
8. Nota korygująca
9. MPP, OO i inne takie a faktura
10. Faktury elektroniczne
11. System EDI
12. Faktura elektroniczna a zamówienia publiczne
13. Faktura zaliczkowa i końcowa do zaliczki
14. Wystawiamy faktury VAT w Comarch Optima
15. Refakturowanie, refaktura i nie-VAT-owca
16. Anulowanie faktury
17. Duplikaty a VAT
18. Nieterminowe wystawienie faktury (przed i po)
19. Centralny rejestr faktur
20. PKWIU, CN, GTU na fakturze
21. Przechowywanie faktur i JPK FA
22. Zadanie domowe
1. Powitanie
2. Kto musi mieć kasę
3. Zwolnienia z kas
4. Kasy online i wirtualne i CRK
5. Paragon, raporty miesięczne i dobowe
6. Faktura do paragonu
7. Zwrot do paragonu
8. Obowiązek szkoleń pracowników
9. Kara za nieewidencjonowanie na kasie
10. Oznaczenia stawek na kasie i zero techniczne
11. Przechowywanie dokumentów fiskalnych
12. Ulga na zakup kasy
13. Sprzedaż na allegro a paragony
14. Raport fiskalny w Comarch Optima
15. Zadanie domowe
1. Powitanie
2. Rejestr zakupu, sprzedaży i rejestr VAT marża
3. VAT do przeniesienia i do zwrotu
4. Kiedy spodziewać się kontroli przy zwrocie?
5. Brak sprzedaży i zabezpieczenie majątkowe w związku ze zwrotem
6. Nadpłata w VAT
7. Wprowadzenia do JPK
8. Rejestr zakupu a JPK VAT
9. Rejestr sprzedaży a JPK VAT
10. Omówienie kodów GTU – cz. I
11. Omówienie kodów GTU – cz. II
12. Omówienie kodów GTU – cz. III
13. Rejestr sprzedaży – kody transakcji cz. I
14. Rejestr sprzedaży – kody transakcji cz. II
15. Rejestr sprzedaży -kody dokumentów i sprzedaż detaliczna
16. Błędy w JPK i zmiany
17. JPK VAT, VAT-UE w Comarch Optima
18. Zadanie domowe
1. Powitanie
2. Sankcje za wadliwe i nierzetelne faktury
3. Kiedy możesz mieć zablokowany rachunek bankowy?
4. Dodatkowa sankcja w VAT (15,20,30 i 100%)
5. Inne sankcje w VAT
6. Sankcje – MPP
7. Ulga na złe długi – zasady
8. Kontrola podatkowa
9. Czynności sprawdzające w VAT
10. Postępowanie podatkowe w VAT
11. Slim VAT – założenia
12. Korekta VAT-ZD w Comarch Optima
13. Zadanie Domowe
1. Powitanie
2. Likwidacja a VAT
3. Komis
4. Barter
5. Spotkania integracyjne, jubileuszowe a VAT
6. Sprzedaż na próbę
7. Premia pieniężna (sprzedaż premiowa)
8. Rabat pośredni
9. Co dalej?
POKOCHAJ KURS LUB ZWRACAM PIENIĄDZE
Wszystkie materiały przygotowałam w taki sposób, aby dały Ci 10 razy więcej wartości, niż oczekujesz. Jeżeli jednak z jakichś powodów kurs nie będzie dla Ciebie odpowiedni, to wystarczy, że napiszesz na adres: szkola@szkolaksiegowosci.pl, a zwrócę Ci 100% Twojej wpłaty! Okres gwarancji to 30 dni od dnia zakupu. Moim celem jest przekazanie Ci jak największej wartości merytorycznej i udowodnienie, że kurs ten realnie zwiększy Twoje kompetencje zawodowe.
Sprzedaż rozpoczyna się 4.03.2025r., a kończy się 12.03.2025 r. o godzinie 21:00. Po tej dacie nie będzie można dołączyć do programu. Kurs obejmuje 11 modułów, które są udostępniane co tydzień. Dostęp do kursu oraz jego aktualizacji jest dla Ciebie dostępny przez 12 miesięcy od daty zakupu.
W programie poruszamy kwestie podatku VAT „do spodu”, będziemy analizować wszystkie obszary VAT, rozwiązywać case study, od obrót krajowego i sprawozdawczości (VAT w Praktyce BASIC) po kwestie międzynarodowe i specyficzne dla różnych branż (VAT w Praktyce ADVANCE). Będziemy skupiać się przede wszystkim na praktycznych aspektach. Jeśli zaczynasz dopiero swoją przygodę z VAT -w programie znajdziesz dużo praktycznej wiedzy, która pozwoli rozwinąć Twoje umiejętności.
Dostęp do kursu masz przez 12 miesięcy od daty zakupu. Oprócz tego masz dostęp do zamkniętej grupy na DISCORD – w nieograniczonym czasie oraz możesz uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach online – LIVE CALL (telekonferencjach). Masz również dostęp do aktualizacji programu przez 12 miesięcy.
Tak! Masz do wyboru , raty 0% oraz raty oprocentowane.
Na stronie https://szkolaksiegowosci.pl wybierz przycisk zaloguj. Loginem jest Twój adres email podany przy zamówieniu. Wygenerowane przez system hasło otrzymasz w osobnym mailu.
Jeżeli uznasz, że kurs nie jest dla Ciebie, to otrzymasz zwrot pieniędzy. Możesz zgłosić się o zwrot lub zrezygnować z niego. Masz na to 30 dni od daty zakupu. Po prostu napisz na szkola@szkolaksiegowosci.pl, a zwrócę Ci 100% pieniędzy.
Wymagania sprzętowe i programowe dla Comarch Optima:
➤ Procesor: firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
➤ 2 GB pamięci RAM
➤ Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
➤ System operacyjny: Windows 11; Windows 10; Windows Server 2016; Windows Server 2019, Windows Server 2022.
➤ Baza: Microsoft SQL Server 2022
➤ Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768
➤ Drukarka: pracująca w systemie Microsoft Windows
W trakcie programu będziesz rozwiązywać case study analizując sytuacje i oceniając skutki podatkowe VAT różnych sytuacji gospodarczych, księgować dokumenty w rejestrach VAT i przygotowywać JPK_V7. Zadania oparte są o realne sytuacje z mojego doświadczenia. Wykonywanie zadań ekstremalnie zwiększa efektywność nauki.
Ukończenie 100% zadań z kursu jest warunkiem uzyskania certyfikatu. Zadania powinny być wrzucone na naszą zamkniętą grupę kursową, gdzie są przez nas sprawdzane i na tej podstawie wystawiamy certyfikat.
W programie poruszamy kwestie podatku VAT „do spodu”, będziemy analizować wszystkie obszary VAT, rozwiązywać case study, od obrót krajowego i sprawozdawczości (VAT w Praktyce BASIC) po kwestie międzynarodowe i specyficzne dla różnych branż (VAT w Praktyce ADVANCE). Będziemy skupiać się przede wszystkim na praktycznych aspektach. Jeśli tematy poruszane w programie są dla Ciebie nowe lub nie do końca zrozumiałe – ten program jest dla Ciebie.
W moich kursach nie ma testów końcowych. W życiu zawodowym nie spotkasz sytuacji do rozwiązania na zasadzie wybierz a, b lub c. Tworzę kursy w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyć kompetencje Studentów w wymiarze praktycznym. Sytuacje i case study z kursu na pewno spotkasz w swojej pracy a dzięki wykonanym w kursie zadaniom na pewno z nimi sobie poradzisz. Quizy mają w kursie charakter powtórkowy 🙂
NIE. Program trwa 11 tygodni. Dodajemy nowe materiały każdego tygodnia, aby Cię nie przytłoczyć i aby cała grupa przechodziła materiał w tym samym momencie.
Przygotowywanie realnego rozliczenia podatku VAT w programie Comarch Optima ma na celu wykorzystanie Twoich nowych umiejętności w praktyce, tak aby jeszcze bardziej przyswoić wiedzę i podnieść Twoje kompetencje. Nic tak dobrze nie wpływa na skuteczność nauki, jak zastosowanie nowej wiedzy w praktyce.
Ale MUSISZ wykonać i przesłać na grupie DISCORD wszystkie zadania domowe aby otrzymać certyfikat
100% wykonanych zadań z kursu i przesłanych na grupę kursową jest gwarancją uzyskania certyfikatu
Płatność za kurs następuje za pośrednictwem T-pay – do wyboru są płatności elektroniczne obsługiwane przez polskie banki oraz płatności kartą.
Tak. System jest zintegrowany z platformą do płatności i z usługą fakturowania, która wyśle Ci na maila fakturę po zakupie kursu.
Polityka Prywatności | Regulamin | Copyright 2025 Provento Media sp z o.o.